老师好,我2021年12月没有计提企业所得税,2022年一月扣税1200。请问我2022年一月份如何做账务处理?<br>会计分录如何写?
会计实操会计问答问答详情
老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:22年1月扣的1200都是1月份的所得税吗?
是的话,借:所得税费用1200,贷:应交税费_应交所得税1200,
有问题再沟通哈~
2022-02-2418:33:27

推荐问题

想问下老师我公司是建筑劳务公司1月2月3月都没有开票也没有收到钱,4月份开了500万发票但也没有收到钱,但是每个月都给员工发了工资,这个账怎么做?是不是1月2月3月没有收入只有成本4月份才有收入和成本?1月2月3月都是O申报?老师好,不做外账报税要不要做手工T字账和资产负债表招待费用不是属于销售费用吗?请问现实工作中一般见不到“合同负债”这些科目的怎办小规模企业 第一季度利润是39000元 那 所得税应该交多少请问不是这股东出资的钱,应作为这公司就收入了(即钱多了吗)那税务上利润表怎出呢?每个月工资费用要不要做账呢?老师那每个月财务报表怎做?是不是等到开发票才确认收入?没有开发票的几个月是不是收入为O,费用成本都记账凭证?老师银行冲正可以这样填写吗之前没有办理税务登记 那这种情况有什么解决的办法吗?老师,比如重新申请开户行之类的呢? 之前是没有税务登记这一方面,老师想问下我公司是建筑劳务公司承包工程几个月都不开票,但工资费用每个月都有发生,怎么填制凭证和账务处理,所得税怎么报?那提示这个是代表说 税务登记太迟了嘛?开户行开户早了嘛?如果是像上面显示处罚,是要交费用什么的吗?老师。那如果是刚开始的起初步骤不选择 三方协议签订 这一项目可以吗?

微信扫一扫,快速提问

最新问题

为什么不是借:其他应付款20000 管理费用40000 4月已经计提借:管理费用20000 贷:其他应付款20000为什么餐饮服务的普票不报销,前面运输服务的普票却报销了不含税金额不应该是1556.61吗老师好,想问一下这里我们已经收到了部分钱款的情况下,为什么不是用预收账款而是合同负债?(4月末已计提当月租金)什么意思为什么6 万拆成2万其他应付款和4万管理费用。为什么题目不能给完整的经济交易?合同里明确规定了预付款和剩余款项的支付时间,这些时间节点在会计账务处理上是如何体现和影响各阶段账务记录的?如果合同条款变更,比如预付款时间推迟,账务处理需要做哪些调整?装修费取得的增值税税额5.4万元可以抵扣吗?如果能抵扣,在后续的账务处理中要怎么体现?如果不能抵扣,原因是什么?支付装修费60万元和税额5.4万元时,会计分录中“长期待摊费用”记了60万,“应交税费——应交增值税(进项税额)”记了5.4万,那“银行存款”记65.4万,这个分录的编制依据是什么?每个科目的金额是怎么确定的?收到的63.6万元款项里,60万是价款,3.6万是增值税税额,那增值税税额为什么是按照6%的税率计算的呢?这个税率是固定适用于所有专利权转让业务吗?确认收入时,应使用“主营业务收入”还是“其他业务收入”科目?请问两个管理费用可以合并成同一个分录吗?怎么区别什么时候用社保户什么时候用基本户,之前工业企业有些交社保也用的基本户啊6%的进项税是什么,为什么要写?为什么销售费用里的招待费、运输费要计税而装卸费不计税,税种有什么不同吗
{{fnimgs}}
实操老师 | 会计实操答疑老师
{{reply}}
{{fnimgr}}