房租为什么是先发生后支付的呀?不是应该第一个月就要支付第二个月的房租吗?
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:该账套是支付本月的,我们有其他账套是支付三个月可供学习,主要明白账务处理额。
2021-03-3110:03:18

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老师,为什么这里开具的普通发票,为什么还要用”待转销项税额“这个科目来结转呢?不是说没有收到发票,才用‘待转销项税额来”归集吗?这个案例是一般纳税人还是小规模纳税人 一般新公司成立的话 我们收到的发票既有普通的 也有专用的 我们是按小规模纳税人做账务处理还是一般纳税人 如果是小规模的话 取得专用发票 还记应收税费吗 老师,支付的分包款的 税额是可以抵扣的是吗? 不管是普票还是专票?这个分录为什么用红字冲销呢?老师,请教一个问题,当月计提:分录为: 借:管理费用/销售费用等 贷:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 ;待支付款项收到发票时:分录为: 借:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款;计提的时候预付款金额比方说是2725,支付的时候预付款是2500,应交税费是225,这样预付款科目下是不是一直都有225未冲呢?进项税抵扣1014.68怎么来的,不是应该是1106吗减免转出 的进项税,只做账,开过的发票正常认证是吗是物业管理的账套,销项税的申报表和答案对不上,图1是我的,图2是答案的老师,请问下在高顿APP里怎么下载我要的课件,能否尽量详细些,进去手机高顿APP里面,接下来的步骤能否详细些,我没找到相关的课程为什么不计提是 借 税金及附加 贷 银行存款 如果计提是 借 税金及附加 贷 应交税费——应交印花税 支付 借 应交税费—— 应交印花税 贷 银行存款,应交税费——应交印花税 又是借方又是贷方老师您好!第23笔业务的本年利润的120248.10这个数是依据什么来的?为什么不是直接入费用,而是录预付账款老师,22号凭证有2笔本年利润,23号凭证只结转了一笔,另外一笔不用结转吗?而且金额也不对
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